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一、审(shěn)计报告类型:
1、内外资会计报表审(shěn)计:
财务(wù)报表审计是最常规的审计业务(wù),是会(huì)计师事务所的法定业务。会计师事务所和委托方对拟委托事项(xiàng)的初步接洽和了解后,接受委托(tuō)按审计目的的要求,采用特(tè)定的审计程序(xù)和(hé)方(fāng)法,对被(bèi)审单位的会计报表或(huò)特定事项进行审计(jì),出(chū)具审计报告。
2、高新技术企业专(zhuān)项审计:
高新技术企业专项审计,是(shì)指依据高新技术企业认定办法相关规定,对近三年(nián)的研发(fā)费用支出情况及高新技术(shù)产品(服务)收入情(qíng)况进行审计,出(chū)具审计专(zhuān)项报告。该(gāi)报(bào)告主要用于(yú)企业(yè)申办高新技术企业或高新技术企业复审使用。
3、研发费加计扣除(chú)审计:
指对申(shēn)请(qǐng)享受研(yán)发费加计扣除(chú)政策的企业(yè),对企(qǐ)业核算的研发费情况进行(háng)专(zhuān)项审计,主要审核(hé)研发费核算是否合理及真实(shí)。
4、软件(jiàn)企(qǐ)业(yè)认定专项审计
是指依据软件企业认定办(bàn)法的相关规定,对拟认(rèn)定企业上(shàng)一年度和当年度(实(shí)际年限不足一年的(de)按实际(jì)月份)财务报表(含(hán)资产负债表、损益表、现金流量表)以及软(ruǎn)件产品(pǐn)开发销售(shòu)(营(yíng)业)收入、企业(yè)软(ruǎn)件产品(pǐn)自(zì)主开发销售(营业)收入、企业(yè)研究开发(fā)费用情况进行审计。
5、动(dòng)漫企业认定专项审计:
是指依据动漫企业认定管理办法的相关规定,对拟认定企业上(shàng)一年度财(cái)务报表(含资(zī)产负债(zhài)表、损益表、现(xiàn)金流量表)以及(jí)动漫(màn)产品(pǐn)收入(rù)及企业研究开发(fā)费(fèi)用情况进行审计(jì),
6、离(lí)任(rèn)审计(jì):
是指对法定代表人(rén)或高级管理人员整(zhěng)个任职期间经济责任履行情(qíng)况所进行的(de)审查,鉴证和总体评价。是(shì)考核责任人任职(zhí)期间的业(yè)绩,明确(què)划分前后(hòu)任的经济责任的有效方(fāng)法。
7、清算审计(jì):
是指企业由于各种原因(yīn)终止,对其清算期间的债权债务清(qīng)偿情况,资产变现情况(kuàng),以(yǐ)及清算期间的收益、损失,费用支出情况进行的审计。通常(cháng)包括破产清(qīng)算审计、合同约定(dìng)终止清算(suàn)审计等。
8、外汇年检审计:
是最常规的审计业务,是对企事(shì)业单位外汇收支(zhī)情况、账户使(shǐ)用情况(kuàng)、外汇法规(guī)遵循情况进行的审核,出(chū)具外(wài)汇审计(jì)报(bào)告。
9、企业(yè)内部审计:
是(shì)指(zhǐ)通过审查和评(píng)价企(qǐ)业的经营(yíng)活动及(jí)内(nèi)部控制的适当性、合法性和有效性,制定有针对性的解决方案,以促进企业(yè)目标的实现。
10、新(xīn)三板上市审(shěn)计:
对(duì)新三板挂牌企业进行的财务审计,一(yī)般会和券商、律所共(gòng)同组成(chéng)小组,通过充分(fèn)了(le)解被审(shěn)计单位及其(qí)环境,审慎评估重大错报风险(xiǎn)。
11、验(yàn)收审计:
是(shì)指对经过政(zhèng)府相关部(bù)门立项(xiàng)并进行拨款的(de),对项目完成后进行验收,对项(xiàng)目执行期(qī)间产(chǎn)生的投入、收入、费用等进行专(zhuān)项审计。
12、招投标审计:
指招标方对投标单(dān)位的财务报表情况进行了解,清(qīng)楚招标单位财务状况和经济实力。
13.其他目的的特定(dìng)审计。
二(èr)、收费(fèi)标准:
审计收费标(biāo)准依据(jù)各个审计类(lèi)型区分、依据注协行业指导价格和收费标准,结合(hé)项目投资(zī)、收入或参考资产总额情(qíng)况而定。